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《首席财务官》2022年07期

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  • 《首席财务官》2022年07期

    财经观察
    我国内部审计整改效果的问题及对策建议包菡
    试论国有集团所面临的预算管理困境与对策王春梅
    对企业财务报表分析在财务管理中的作用探讨裴晓晓
    行政事业单位内部审计现状与创新研究宋亚丽
    我国公共投资审计视角下的PPP模式孙如洋
    财政税收在市场经济发展中的作用分析童军
    房地产经济与市场经济的协调发展研究王智丰
    财务报表在建筑施工企业经营管理中的作用分析杨晓
    市值管理在新一轮国企改革中的作用研究张成勇
    物资贸易公司应收账款管理的薄弱环节及应对策略李慧
    探究税改后个人所得税纳税筹划张彧
    高质量发展视角下国企内审作用发挥的方法研究董婧
    乡镇财政资金管理工作探讨叶亚萍
    经营风险视角下的贸易企业内部控制体系研究杨文
    关于电力营销管理中电费电价相关问题的探讨赵鑫
    探究企业并购重组财税风险的防范措施梁星宇
    关于企业日常经营中因发票未到所引起暂估业务处理的探讨崔学成
    浅议上市公司内部控制评价的组织实施魏悦晴
    谈农业经济的发展与农村生态环境保护张红
    乡村振兴战略背景下的农业经济管理优化思考费红义
    浅谈在基于外贸经济形势下物流发展的方向贾赠枝
    经济瞭望
    关于加强企业成本控制的方法及策略研究陈行琪
    行政事业单位全面预算管理问题分析及优化建议康涛
    简述房地产企业全面预算管理与内部控制李文茹
    内部控制视角的预算绩效管理改进策略研究郭娟芳
    有关预算管理在医院财务管理的应用分析孙晓伟
    关于事业单位全面实施预算绩效管理的思考侯文云
    商业银行经营风险防范与对策探讨李冬
    论高速公路营运企业如何优化全面预算管理阳惠
    企业内部控制与财务风险防范措施曾敏
    财经与管理
    探析新的政府会计制度下事业单位财务管理对策高芹芹
    浅析新形势下建筑企业财务管控常见问题郭春光
    业财融合视角下高校财务管理转型路径探析路一帆
    机关事业单位财务精细化管理探讨马旦丹
    我国民营企业内部控制制度建设分析王碧秋
    公司上市前财务规范化管理的要点探析袁建新
    集团公司加强对外投资财务管理的重要性分析邹波
    基于库存管理的研究吴思莹
    浅议加强企业集团资金集中管理的必要性刘海燕
    矿业公司财务内部控制管理创新模式讨论王蕾
    企业业财融合的现状审视与改进策略朱春梅
    民营集团型企业内部控制落实研究马红帮
    浅析企业固定资产内部控制制度的构建与完善策略王婷
    国有企业强化财务内部控制的意义及策略毕春霞
    事业单位财务管理内控体系完善措施朱方
    业财融合角度的企业财务转型思考胡敏如
    民营企业财务管理风险及防范措施刘刚
    财务与会计
    企业税务筹划在会计处理中的应用策略董艳艳
    内部会计控制在医院财务管理中的应用和发展林慧
    新预算法对行政事业单位会计核算的影响与因对措施研究周向东
    基于新的政府会计制度实施对行政事业单位会计核算的影响初探刘城成
    新准则下行政事业单位管理会计的优化策略于露露
    人工智能与信息化
    区块链技术在商业银行领域应用的策略代锦东
    经济新常态下施工企业多项目管理信息化系统方案要点探索张旭
    大数据时代基于云会计的集团企业资金管理李文颖
    信息化时代“民转公”学校财务管理的新点子和启示彭容
    财务管理信息化的发展影响因素及优化路径分析葛晓林
    大数据背景下财务会计向管理会计转型王保民
    大数据背景下财务会计向管理会计转型策略分析李秀菊
    基于财务信息化下集团财务内部控制问题研究艾传美
    基于建筑施工企业财务信息化管理研究邓志霞
    关于财务共享模式下国有企业财务管理的业财融合分析陈佳铃
    人力资源与薪酬
    国有企业薪酬制度改革现状、问题及对策王冉
    浅谈乡村振兴战略实施中的乡村人力资源开发郭瑞明
    医院人力资源绩效考核的改进策略分析杜晶凤

     

    发布日期:2023-01-28